Speerpunten van dit programma

Financiële ontwikkelingen

Financiële ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

De gemeente Horst aan de Maas staat voor grote maatschappelijke opgaven, zoals zorg, jeugdhulp en opvang van vluchtelingen. Tegelijkertijd zijn er financiële onzekerheden, bijvoorbeeld over de algemene uitkering vanuit het Rijk. Daarom kiezen we voor een voorzichtig en koersvast financieel beleid. We willen onze ambities waarmaken zonder meer uit te geven dan er binnenkomt. Dat vraagt om scherpe keuzes en een structureel sluitende meerjarenbegroting. Hoewel we er financieel niet slecht voor staan, verwachten we vanaf 2028 hogere kosten en lagere inkomsten. Het zogeheten ‘ravijnjaar’ lijkt op te schuiven, maar blijft een reële dreiging. We blijven kritisch kijken naar onze uitgaven en stellen ons steeds de vraag: wat willen we voor onze inwoners bereiken, en wat mag dat kosten? Daarbij wegen we kosten af tegen de verwachte maatschappelijke waarde. Zo zorgen we voor een gezonde financiële basis, nu en in de toekomst.

Wat gaan we er voor doen?

  • In 2026 en 2027 is de begroting van de gemeente Horst aan de Maas in balans: we hebben genoeg inkomsten om alle uitgaven te betalen. Voor 2028 en 2029 verwachten we nog een tekort. De gemeenteraad heeft afgesproken dat dit tekort in die jaren niet groter mag zijn dan 2% van de totale uitgaven, wat neerkomt op ongeveer € 3,4 miljoen. Hier voldoen we aan.
  • Het ravijnjaar is opgeschoven van 2026 naar 2028. We weten dat er vanaf 2028 minder geld vanuit het Rijk komt, maar het is nog onduidelijk of er een oplossing komt. Daarom nemen we nu geen overhaaste maatregelen. We volgen de gesprekken tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het kabinet hierover nauwgezet.
  • Om voorbereid te zijn op financiële tegenvallers, hebben we reserves achter de hand. De Algemene Reserve Basis is groot genoeg om risico’s op te vangen. Als we geld uit de reserves willen gebruiken, maken we dat inzichtelijk via de daarvoor bestemde ‘Algemene Reserves Onderhanden’. We proberen het aantal aparte potjes (bestemmingsreserves) zo beperkt mogelijk te houden.
  • In 2026 en 2027 storten we een bedrag van respectievelijk € 0,85 mln. en € 0,5 mln. in de algemene reserve ter versterking van ons eigen vermogen. In 2028 onttrekken we € 0,5 mln. aan de algemene reserve om aan de afspraak van de raad te voldoen dat het begrote tekort maximaal 2% mag zijn.
Deze pagina is gebouwd op 11/26/2025 16:41:47 met de export van 11/26/2025 16:29:39